2020年度
湖南有色冶金劳动保护研究院
部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南有色冶金劳动保护研究院
概况
一、 部门职责
(一)湖南有色冶金劳动保护研究院(以下简称“劳保院”)成立于1968年5月,为中央直属在湘事业单位,于2004年7月进行企业转制,是全国242所转制院所之一,由全额拨款的事业单位转为事业费差额拨款转制企业,注册资金:1,348.1057万元,统一社会信用代码:91430000763287476F,法定代表人: 雷衍灿,公司住址:长沙市雨花区香樟路601号,营业期限:长期。
(二)经营范围:有色、冶金劳动保护技术研究;安全生产检测检验;职业健康检查;矿山、工厂呼吸性粉尘检测与研究;矿山、工厂通风除尘、降噪清洁生产技术研究;节能评估;从事安全评价(甲级)、安全生产培训、职业卫生技术服务(甲级);开发建设项目工程咨询服务;乙级水土保持方案编制;环保技术研究与方案设计;劳动保护用品的研究;通风除尘设备的研究、安装、维护;提供以上科研成果转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
劳保院内设机构包括:
|
(二)决算单位构成。劳保院2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南有色冶金劳动保护研究院本级以及子公司湖南通达环境工程有限公司、湖南宝盟工程设计有限公司、湖南有色冶金健康管理服务有限公司、湖南有色冶金职工医院。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 |
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|
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公开01表 |
|||||
部门: 湖南有色冶金劳动保护研究院 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1476.73 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0.00 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|||||
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|||||
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|||||
六、经营收入 |
6 |
3967.52 |
六、科学技术支出 |
19 |
34.74 |
|||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、卫生健康支出 |
20 |
20.00 |
|||||
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、资源勘探工业信息等支出 |
21 |
5336.98 |
|||||
|
9 |
|
九、灾害防治及应急管理支出 |
22 |
56.64 |
|||||
本年收入合计 |
10 |
5444.25 |
本年支出合计 |
23 |
5448.36 |
|||||
使用非财政拨款结余 |
11 |
0.00 |
结余分配 |
24 |
0.00 |
|||||
年初结转和结余 |
12 |
510.84 |
年末结转和结余 |
25 |
506.73 |
|||||
总计 |
13 |
5955.09 |
总计 |
26 |
5955.09 |
|||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:湖南有色冶金劳动保护研究院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
5448.36 |
1146.73 |
343.09 |
0.00 |
3958.53 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
34.74 |
0.00 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
34.74 |
0.00 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
34.74 |
0.00 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5336.98 |
1146.73 |
231.71 |
0.00 |
3958.53 |
0.00 |
||
21501 |
资源勘探开发 |
5239.64 |
1146.73 |
134.38 |
0.00 |
3958.53 |
0.00 |
||
2150107 |
有色金属矿勘探和采选 |
5239.64 |
1146.73 |
134.38 |
0.00 |
3958.53 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
97.34 |
0.00 |
97.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
97.34 |
0.00 |
97.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
56.64 |
0.00 |
56.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
56.64 |
0.00 |
56.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
56.64 |
0.00 |
56.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
部门:湖南有色冶金劳动保护研究院 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
|||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1476.73 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
34.74 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
7 |
|
七、卫生健康支出 |
21 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
8 |
|
八、资源勘探工业信息等支出 |
22 |
1378.44 |
1378.44 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
九、灾害防治及应急管理支出 |
23 |
56.64 |
56.64 |
0.00 |
0.00 |
||||
本年收入合计 |
9 |
1476.73 |
本年支出合计 |
23 |
1489.82 |
1489.82 |
0.00 |
0.00 |
||||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
219.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
206.46 |
206.46 |
0.00 |
0.00 |
||||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
219.56 |
|
25 |
|
|
|
|
||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
||||
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
|
27 |
|
|
|
|
||||
总计 |
14 |
1696.29 |
总计 |
28 |
1696.29 |
1696.29 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||
部门:湖南有色冶金劳动保护研究院 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出 |
|||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||
合计 |
1489.82 |
1146.73 |
343.09 |
|||||||||
206 |
科学技术支出 |
34.74 |
0.00 |
34.74 |
||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
34.74 |
0.00 |
34.74 |
||||||||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
34.74 |
0.00 |
34.74 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||||
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1378.44 |
1146.73 |
231.71 |
||||||||
21501 |
资源勘探开发 |
1281.11 |
1146.73 |
134.38 |
||||||||
2150107 |
有色金属矿勘探和采选 |
1281.11 |
1146.73 |
134.38 |
||||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
97.34 |
0.00 |
97.34 |
||||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
97.34 |
0.00 |
97.34 |
||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
56.64 |
0.00 |
56.64 |
||||||||
22401 |
应急管理事务 |
56.64 |
0.00 |
56.64 |
||||||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
56.64 |
0.00 |
56.64 |
||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:湖南有色冶金劳动保护研究院 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
776.73 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
536.41 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
77.66 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
162.66 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
370.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
5.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
365.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1146.73 |
公用经费合计 |
0.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:湖南有色冶金劳动保护研究院 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。劳保院无“三公”经费支出,故此表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 湖南有色冶金劳动保护研究院 公开08表
单位:万元
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5955.09万元。与上年相比,减少403.67万元,减少6.35%,主要是因为财政拨款收入减少330万元,经营收入减少279.94,年初结余增加206.27万元。与此同时,财政拨款支出中项目支出减少401.93万元,经营支出增加2.36万元,年初结余减少4.11万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5444.25万元,其中:财政拨款收入1476.73万元,占27.12%;经营收入3967.52万元,占72.88%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5448.36万元,其中:基本支出1146.73万元,占21.05%;项目支出343.09万元,占6.3%;经营支出3958.53万元,占72.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入为1476.73万元,与上年相比,减少330万元;2020年度财政拨款支出为1489.82万元,与上年相比,减少401.93万元,减少21.25%,主要是因为2020年项目收入减少330万元,项目支出减少401.93万元。基本支出不变。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1489.82万元,占本年支出合计的27.34%,与上年相比,财政拨款支出减少401.93万元,减少21.25%,主要是因为项目支出减少401.93万元。基本支出不变。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1489.82万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)34.74万元,占2.33%;卫生健康支出(类)20万元,占1.34%;资源勘探工业信息等支出(类)1378.44万元,占92.52%;灾害防治及应急管理支出(类)56.64万元,占3.8%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1146.73万元,支出决算数为1489.82万元,完成年初预算的129.92%,其中:
1、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项)
年初预算为727.33万元,支出决算为1281.11万元,完成年初预算的176.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基本支出1146.73万元全部用于人员经费,比年初预算增加419.4万元,同时有2019年年初财政结余资金项目支出134.38万元。
2、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)
年初预算为0,支出决算为97.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:系2020年收到原上级主管部门湖南省中小企业服务中心补助给我单位的矿山维简费及所得税返还,当年财政项目支出97.34万元。
3、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)
年初预算为0,支出决算为34.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:系2019年财政结余资金中小企业培训项目支出34.74万元。
4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)
年初预算为0,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:系2020年新增公共卫生专项项目支出20万元。
5、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)
年初预算为0,支出决算为56.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年申报新增2020年安全生产预防及应急管理专项,当年财政项目支出56.64万元。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为419.4万元,支出决算为0,决算数小于年初预算数的原因是:当年财政拨款基本支出1146.73万元全部用于资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项)人员经费,没有用于社会保障和就业支出类。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1146.73万元,其中:人员经费1146.73万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助、离休费、退休费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位无“三公经费”财政拨款支出。本单位无公务用车,也无新购公务用车,公务用车维护费用为零。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位无“三公经费”财政拨款支出。本单位无公务用车,也无新购公务用车,公务用车维护费用为零。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,主要原因是:本单位为生产经营类单位,不属于部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位范畴。
十、一般性支出情况
本单位2020年开支会议费0.00万元,开支培训费0.00万元,无一般性支出情况。
十一、关于政府采购支出说明
本单位无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车是单位自筹资金购置,主要是用于单位生产经营需要;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
为了贯彻落实政府有关文件精神,压实部门主体责任,提高预算执行效率和资金使用效率,我院高度重视绩效监控工作,落实绩效监控主体责任,建立健全本部门绩效监控制度,细化明确内部绩效监控职责分工,做好数据采集、填报和核查工作。我院按照“谁支出,谁监控”的原则,在有关上级部门的监督下,对于项目实施情况及预算资金使用情况实行实时绩效监控。项目资金的使用情况合理合规,项目实施内容、项目进度或项目投入与申报时描述的项目实施内容无差异。
本单位无2020年度部门整体支出绩效评价报告。
第四部分
名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分
附件
(无)